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管理評審報告

時間:2025-04-28 15:25:54

管理評審報告(精選17篇)

  在當下社會,報告十分的重要,報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧,以下是小編為大家整理的管理評審報告,希望對大家有所幫助。

管理評審報告(精選17篇)

  管理評審報告 1

  一、 評審目的

  通過公司內部質量審核和糾正實施情況,總結質量管理體系全面運行以來的相關工作,系統評估公司質量保證體系的符合性、有效性和適應性,確定公司質量管理體系建設的下一步工作。

  二、 評審內容

  1、內部質量審核的評審和總結。

  2、質量管理體系的建立實施與適應性評價。

  3、質量方針和目標的貫徹實施情況。

  4、向中國船級社申請壓力容器工廠認可資質證書的情況

  5、產品質量狀況的分析評價。

  三、 評審時間、地點及會議議程 詳見“管理評審計劃”。

  四、 評審情況概述

  本次管理評審是公司按照IS09000和TSGZ0004標準要求建立質量管理體系后的第11次管理評審。通過對內部質量審核和公司質量管理體系實施情況的分析評價,會議肯定了近期工作成績,確認了2012年管理評審問題的整改落實情況,并為體系建設的下一步工作指明了方向。

  本次管理評審,按照會議議程完成了既定的各項事宜,評審了內審報告、內審不合格項糾正實施情況報告、質量管理體系的建立和實施情況報告、質量方針和目標的貫徹實施情況報告以及公司產品質量狀況評價分析報告,討論了各部門提交的有關問題并形成決議,批準了糾正和預防措施。整個過程規范,達到了評審目的。

  本次管理評審,制定糾正和預防措施4項,將在會后由質量保證中心牽頭落實,并報管理者代表驗證。

  五、存在問題及有關糾正預防措施

  1、焊材的烘干、發放、回收沒按制度執行。例如:有些單位沒有專職焊材管理員;監督、監管不到位;烘干時間、烘干溫度不夠;發放記錄和焊材二級庫臺帳不健全等。

  糾正措施:焊材的烘干、發放、回收應嚴格按照程序文件中《焊接控制程序》中3.7條款和《焊接材料管理規定》執行。通過組織相關人員進行程序文件宣貫,讓庫房保管員熟知自己的工作內容和職責;通過加強教育培訓,提高保管員業務素質和責任心;從而通過人員素質的提高來加強庫房管理,隨時掌握庫存動態,各車間保管員做好臺帳,出庫單、入庫單、按月裝訂,分類歸檔,材料入庫號、爐批號、檢驗編號等內筒要齊全,使各種記錄逐步規范、清晰。

  2、在產品的售后服務過程中,針對用戶反饋的問題,有時沒有及時滿意回應或解決。用戶回訪流于形式,沒有真正做到及時回訪,認真做回訪記錄,建立用戶檔案沒有做到細致,容易造成用戶產生不滿情緒。

  糾正措施:細分客戶群體,根據不同客戶的不同需求做好售后跟蹤服務工作,根據用戶反饋問題,及時解決,積極開展售前-售中-售后三段N途客戶服務模式,逐步設立駐外服務站點,配備專職服務人員駐守,收集用戶信息并提供日常服務。

  3、生產工藝的指導性或操作性不強,個別生產工藝與生產設備能力不匹配,出現了工人不看工藝或隨意更改工藝的現象。

  糾正措施:對工藝人員進行適當的培訓,并要求工藝人員對制定的生產工藝進行跟蹤指導,定期到車間一線進行檢查和驗證,對于不適合生產或不足之處,要及時改正和完善。加強部門之間的溝通,根據產品特點優化工藝流程,切實做到使工藝指導生產。

  4、雖然建立了質量問題臺賬,但對其的應用較少,各單位沒有根據記錄的質量問題臺賬做進一步的匯總分析,判斷質量趨勢,預防質量問題。

  糾正措施:對建立的質量問題臺賬定期進行分類匯總,分析原因,制定整改和預防措施,及時掌握質量趨勢,預防質量問題的發生;各單位要加強質量管理,每周召開質量分析會,開展質量經驗分享活動,通過分享與溝通把好的做法及時推廣和傳播,提高公司整體質量管理水平。

  六、質量管理體系運行狀況的評審

  本次管理評審,通過對質量符合性、有效性和適應性的全面分析和評價,一致確認,公司目前運行的質量保證體系處于良好受控狀態,符合公司當前實際情況,也適應公司近期發展的需要,總體上是符合和有效的。

  會議經總經理提出,參會人員重新討論了現有質量方針、質量目標的具體含義,認為其是適宜的,適應公司現在以及今后一段時期的發展實際。

  質量方針為:追求卓越 安全優質高效 持續改進 滿足顧客需求 質量方針釋義:

  追求卓越——在所有崗位工作中堅持高起點、高標準,時刻瞄準國內外先進水平,創造一流的.業績,以建設“國內第一、國際一流的”的管道設備制造專業化公司為目標,開拓創新、積極進取,使公司一步步向卓越級邁進。

  安全優質高效——公司產品多為特種設備,屬于國家強制性的監管產品,行業特點決定了必須將產品安全列為第一要求。優質高效是企業實現經濟效益最大化的重要保障。

  持續改進——任何事情沒有最好、只有更好,完善質量管理工作、改進產品質量永無止境。

  滿足顧客需求——產品設計、制造在符合安全技術規范、法規標準的前提下,只有以顧客的要求為產品質量的基本需求,才能適應市場,獲得最高的滿意率,顧客滿意是企業持續發展的基礎。

  質量目標:

  —— 產品出廠合格率100%

  —— 無損檢測一次合格率96%

  —— 工序一次交檢合格率90%

  —— 壓力試驗一次合格率98%

  —— 合同履約率100%

  —— 顧客反饋處理及時率100%

  —— 顧客滿意度95%(根據企業實際逐年提高)

  —— 檢驗試驗設備、計量器具周檢率100%,周檢合格率98%。 —— 安全生產0事故

  質量體系運行相關部門應根據公司方針和目標制定本部門的質量工作目標。質量保證中心按公司《質量指標考核細則》的要求,組織檢查實施效果,考核兌現。未完成的目標,須采取措施;已完成的目標,應重新制定。通過上述方法,確保實現總的質量目標并持續改進。

  會議認為,公司服務質量持續改善,表明目前所使用的服務分析工具是適用的,體系的各項服務改進工作是有效的。隨著質量管理體系的建立和完善,進一步加強了公司的服務工作,公司的服務工作正朝著良好的方向發展。

  管理評審報告 2

  公司從今年4月啟動ISO/TS16949質量管理體系的運行,為此公司成立了ISO/TS16949推行委員會,由總經理任主任,管理者代表為副主任,編制了推行計劃。通過全員參于、培訓學習、認真執行,目前已按計劃推行ISO/TS16949工作:

  一、質量管理體系文件的發布、實施和運行

  公司于20XX年3月底發布了按ISO/TS16949標準編制的質量手冊和程序文件及相應的第三層次質量體系文件。質量手冊包含除顧客財產外所有ISO/TS16949標準的所有條款。質量手冊是本公司質量管理體系的法規性、綱領性文件,是各項質量活動的準則和指南,適用于為各國標準的汽車線的產品實現的全過程。同時,按ISO9001:2000標準規定的要求,適用于汽車線以外的電子線、非標線、電源線產品實現的全過程。

  公司在20XX年3月對公司全體組長以上干部和全體品保人員進行了ISO/TS16949的入門和條文件培訓。在6月底進行了ISO/TS16949內審員的外訓。

  二、內部質量管理體系審核

  公司于20XX年8月6日~7日和20XX年9月4日~5日進行了兩次內部質量管理體系審核,審核質量管理體系的符合性和有效性,以評價公司質量體系的運行情況。審核的依據是ISO/TS16949標準、公司的質量管理體系文件、相關的法律法規。以管理者代表為組長,分兩組人員進行內部審核。審核的范圍包括了質量管理體系覆蓋的所有部門、場所和過程。通過內審員認真審核和各相關部門的積極配合,內審按計劃順利完成。達到了預期的要求。

  第一次內審

  第一次質量管理體系審核目的主要是ISO/TS16949體系文件試運行幾個月后貫徹執行情況;驗證質量管理體系的符合性、有效性,以及鍛煉內審員。

  本次內審,涉及除內審、管理評審以外的所有過程。本次內審共發現不符合項16個,涉及12個要素,其中不符合項最多的是6.4要素(工作環境),有3個不符合項。不符合項分布詳見不符合項分布表。開列的不符合報告由審核員發至相關部門,由責任部門進行原因分析和采取糾正措施。審核員對其糾正措施實施的效果進行驗證。目前已全部閉環。

  審核結論:質量管理體系基本符合ISO/TS16949標準要求,但各部門對標準要求的'理解和執行存在不足,造成部分要求未完全實施。同時,審核時采取的是抽樣的方法,須各部門能針對問題積極整改,并舉一反三。 第二次內審

  第二次內審的目的主要有驗證第一次內審的整改情況、第一次內審未審核的過程;再一次驗證質量管理體系的符合性、有效性;為管理評審和預審作好準備。

  本次內審除管理評審過程以外的所有過程,共發現不符合項12個,涉及11個要素。其中不符合項最多的是8.5.2要素(糾正措施),有3個不符合項。不符合項分布詳見不符合分布表。由審核員開列的不符合報告發放到相關部門,由責任部門進行原因分析和糾正措施。審核員對其糾正措施的實施效果進行驗證。目前已有11個閉環,未閉環的為綜合部的補充培訓未實施。

  審核結論:通過第二次的內審,本公司的質量管理體系符合ISO/TS16949標準的要求。同時也在審核中發現了一些新的問題,須各部門以PDCA循環的改進方法,積極改進問題。本次內審采取的是抽樣的方式,內審也是動態的,可能有遺漏的地方,各部門在整改時能舉一反三。

  三、過程審核

  過程按照VDA6.3審核的要求進行,編制了年度過程審核計劃,并根據計劃對產品制造過程實施了審核。本次審核采用面談、現場觀察、查閱文件和記錄的方式,對所有汽車線的制造過程進行了審核。本次審核結果為制造過程得分為85分,評級為AB級。

  本次過程審核共涉及2個工序,46個分要素提問。對照質量管理體系對這46個分要素進行評分,有43個分要素得分在8分以上(含8分),做得好的方面是要素6中的6.1.1委以員工監控產品/過程質量的職責權限、6.4.4過程和產品定期審核、6.4.6對產品和過程有確定的目標并監控。差的是要素6中的6.1.5提高員工工作積極的方法、6.2.6起始生產認可的記錄調整參數或偏差情況、6.4.6產品與過程要求有偏差時原因分析與檢查糾正措施有效性。審核時得分沒有達到滿分的開出《缺陷和改進措施表》,并完成改進。

  四、產品審核

  產品審核依VDA6.5的要求進行審核。在質量管理體系運行之初編制了年度產品審核計劃,并根據計劃對QVR系列汽車線實施了產品審核。產品審核時,采用批量生產中使用的手段,審核結果質量特征值99分。對缺陷項開出了《不良信息反饋單》交由責任單位進行糾正措施,并通過驗證。

  五、前次管理評審的跟進

  前次管理評審共有9個大項的改進,截止本次管理評審,有8個大項完成,未完成的項目為在2012年5月~12月建立物料編碼。

  六、持續改進項目的跟進

  截止此次管理評審,各部門共有持續改進項目15項,其中有13項完成,3項正在實施,詳細見附表。

  七、公司級質量目標和業務計劃完成情況

  1. 成品檢驗合格率≥95%,4~8月平均合格率為99.89%。

  2. 顧客滿意度綜合評分≥85分,8月份進行綜合評分得分為90.7分。

  3. 開發新產品1個以上,截止8月份,公司已完成QVR系列汽車線的開發及量產工作。

  4. 已交貨產品失效率≤2%,4~8月平均失效率0.06%,呈下降趨勢。

  5. 20XX年通過ISO/TS16949認證,正在進行中。

  6. 20XX年度業務計劃中,本年度的設備投資計劃、新品開發計劃、

  人力資源開發計劃都已提前完成;本年度銷售計劃、產品質量指標、顧客滿意計劃、財務成本計劃都達到階段目標。

  八、公司級數據的分析和應用

  由品保部定期收集公司級數據,將質量和運行業績的趨勢與目標進行比較,根據數據分析的結果,采取改進措施,優先解決與顧客相關的問題,并用于高層決策和長期決策。

  九、糾正和預防措施

  4-8月質量管理體系運行以來,共發生41項糾正預防措施,41項糾正措施都已驗證有效并閉環。

  十、過程監視和測量

  公司依ISO/TS16949建立了過程化的質量管理體系,形成了《過程監視和測量方法》文件,每月對過程進行了監視和測量。

  從過程監視和測量的記錄看,供應商交付準時性不夠。其他各監視和測量過程能滿足預期的要求。

  通過5個月的質量管理體系運行,公司建立的質量管理體系取得了一定的成績。但還需通過不斷的持續改進,提高公司的經營業績,提升公司產品的市場競爭力。

  管理評審報告 3

  根據質量手冊要求,本部門主要職責有:技術文件控制、工裝管理、產品實現的策劃、設計和開發、采購信息、生產和服務提供的控制、生產和服務提供過程的確認。

  一、一季度質量目標完成情況及目標結果分析:

  1、 質量目標完成情況:

  1)按公司要求制定了《項目章程》,部分項目已按計劃實施,但個別項目因具備條件不足等原因,實施日期進行了順延;

  2)圖紙、工藝、定額、工裝共完成1531份,一般失誤26次(其中: 差錯率小于3%;

  3)及時準確處理現場技術問題,并對生產過程中特殊工序進行技術 指導;

  4)暫未實施降低產品成本技術革新。

  2、目標結果分析:

  該季度部門目標的考核結果說明GJB9001B-2009體系運行正常,主要存在以下問題:

  1)文件中圖紙、工藝、工裝設計質量有所提升,但定額上錯誤增多,主要因不夠細心造成,后期需提升設計人員的責任心,同時加大審核力度;

  2)部分項目拖期,需加快實施步伐,盡可能與計劃保持一致。

  二、體系文件執行情況:

  1. 技術文件控制:

  嚴格按《文件管理制度》有關要求實施文件管理與控制:

  1)編制了《技術文件編號辦法》,并對文件的編號實施嚴格控制;

  2)文件按制度要求進行相應級別的簽字;

  3)文件修改:嚴格按程序要求審批、修改;

  4)文件實施定置管理,方便檢索;

  5)加強了現行文件和參考、作廢文件的識別與管理。

  2. 工裝管理:

  1)指定專人對公司現有工裝進行了梳理,分類建立了工裝管理臺 帳,并按相關規范及時組織相關部進行了100%工裝驗證工作;

  2)制定了《工裝維修計劃》,按計劃要求組織維修人員及時進行工 裝的.維修、保養,并做好相應記錄,并對發現的不合格項次采取相應措施加以糾正,保證了設備的可靠運行,滿足生產需求。

  3.設計和開發控制:

  按制度要求有效開展了各階段的設計活動與質量控制,后期按需完善三級控制文件。

  4.采購信息:

  按制度要求編制了采購規范、檢查與試驗要求以及驗收準則,后期按需完善三級控制文件。

  5.生產和服務提供的控制:

  按制度要求以圖紙、工藝與操作規程的形式向生產車間及相關部門提供了產品特性的信息和作業指導文件。另外,根據質量體系內審情況,為提高工藝的適用及可操作性,目前正在對各類作業指導書進行整改,預計年底完成。

  6.生產和服務提供的確認:

  按制度要求技術部對焊接與表面涂裝兩個特殊過程制定了相應管理規程和工藝評定準則并已組織完成。

  三.質量體系改進實施計劃:

  1.加強預防與糾正工作:對于生產中發現的問題,技術部應立即組 織相關人員召開臨時會議,分析原因,制定出糾正預防措施立即整改,同時,應加強錯誤統計工作,定期由技術主管針對各類錯誤組織員工進行培訓,深入了解錯誤產生的根源;

  2.加強與生產車間的聯系、溝通與技術指導。只有這樣,才能及時掌握實際制造情況,逐步將圖紙與工藝完善,并將影響質量的疵點控制在萌芽中;

  3.加強培訓,消除隱患。由于技術部新員工較多,對相關標準與程序文件尚不熟悉,只有通過加強新員工相關知識的培訓,才能消除設計隱患;

  4.加強優化設計,降本增效。通過對產品設計過程中各關鍵點的研究,以優化設計、簡化流程等一系列措施來降低設計成本,提高設計質量。

  管理評審報告 4

  根據手冊要求,本部門歸口管理的過程有:技術文件及圖樣控制、過程設備、產品實現的策劃、設計和開發、測量、分析和改進、過程和產品的特性及趨勢,協助質量分析活動。經過一段時間的運行,對本部門的體系運行情況總結如下:

  一、 體系文件的學習和執行情況

  1. 部門制定完善了各項操作規程和作業指導書,要求每位員工必須按照作業指導書、制度和規程進行工作,技術部組織全體員工,按照體系的要求,以手冊為總依據,以上榜為指導思想,對產品的設計和開發、過程設備及測量、員工工作環境和安全保障有了大幅度的提高,企業收到明顯的效益。

  2. 生產中發現問題,技術部立即組織相關人員召開臨時會議,分析原因,制定出糾正預防措施立即整改。

  3. 在保證生產的情況下對生產設備進行維修保養,保證了設備的可靠運行,滿足生產需求。

  4. 對技術文件進行控制,做到了文件受控。

  5. 與營銷部溝通,及時了解市場需求信息,積極組織新產品開發工作和產品改進工作,滿足客戶的需求。

  6. 為了滿足市場的需求,公司的今年準備新建兩條OPC鼓涂布生生線,技術部根據多年生產中的經驗與前年建線的經驗,目前4#的加工與安裝工作已基本完成,已進入調試階段,5#線正在生產加工階段。

  二、 部門防治改進工作

  1. 經過一段時間的體系運行,實現了產品的可追溯性,與生產相關的重要數據可以追溯,本部門的工作從細化到量化,尤其是各種文件及各種記錄,使管理做到數據化、系統化,能保證其工作的正常運行。

  2. 在節水節電上,辦公室人員做到人走燈滅的要求,自來水沒有跑、冒、滴、泥坑現象。

  3. 設備管理方面,對公司所有的生產工藝設備登記入賬,并制定了設備的保養維護記錄,按計劃的安排由維修人員及時進行維修并填寫維修記錄,基本上能滿足生產需求,對生產起到保駕護航的作用。

  三、 部門指標完成情況

  指標方面,與本部門有關的過程績效指標有新產品和文件受控率以及設備故障停線率等。

  1. 新產品開發:全年開發新產品共有個。

  2. 文件受控率100%。

  3. 設備故障停線率2%

  四、 對今后體系運行的建議

  1. 公司的'產品開發和新生產線的建造工作,對技術人員的數量、素質能力都有新的要求,目前技術部的力量不足,今年技術部新補充了四應屆畢業生,因剛從學校出來要經過一段時間的培訓才能上崗,目前需要有經驗的PLC和機械設計人員,加強技術力量的建設。

  2. 技術部下一步將提高產品的性能,鞏固新產品合格率,新生產線的建設為工作重點。

  管理評審報告 5

  按本公司20xx年度管理評審會議計劃的要求,于20xx年9月30日順利召開了20xx年度管理評審會議。會上各部門按照相關文件的要求,匯報了本部門近幾個月來按ISO9001:2008質量管理體系要求所開展的各項主要工作,總經理針對各部門匯報的工作情況做出了相關的評審。在此,將總經理所做的評審內容作如下總結,希望各部門在今后的工作中遵照執行:

  一、質量管理體系及其過程有效性的改進

  自2006年本公司開始推行ISO9001:2008質量管理體系以來,各部門基本上能按照公司制定的質量管理體系文件的要求開展各項工作,并取得了較好的效果(體系審核基本無嚴重不符出現)。這說明本公司建立的質量管理體系基本有效,基本符合ISO9001:2008標準的要求。但鑒于本公司的質量管理體系難免存在一些不足,特別在一些具體的作業內容方面可能還顯得比較粗疏,對相關作業的控制還不是十分的嚴格和細致,如20xx年9月27日的內審發現下列不符合:因此,各部門在今后的工作中,一定要進一步領會ISO9001:2008質量管理體系的管理理念和要求,從發現問題解決問題的'角度出發,多檢討各自工作:好好學習社區中存在的不足,以此作為完善質量管理體系的基點,不斷健全本公司現有的質量管理體系,以便更好地促進本公司各方面工作的健康發展。

  二、與客戶要求有關的產品和服務的改進

  目前,通過推行ISO9001:2008質量管理體系,本公司的產品和工作質量較之過去確實有了較大的提高,雖然客戶目前對公司的產品沒有提出特別的新要求,但畢竟我們的產品還可能存在一些缺陷,我們的工作還可能存在一定不足,客戶對公司潛在的不滿意可能還存在。因此,希望各部門特別要在提高產品和工作質量方面繼續不斷地努力和改善,通過開展有效的質量管理活動,使公司的產品、工作質量有進一步的提高和飛躍,使公司的質量方針和質量目標切實的得到貫徹和落實,以此真正實現客戶滿意。

  三、資源需求

  從各部門管理評審報告中反映目前各部門的相關資源均能滿足質量管理體系運行的要求,但隨著今后公司業務發展,相關部門在人員、設備等使用方面可能會存在一些不足。為了使本公司建立的質量管理體系能夠持續不斷的保持和發展,管理層在此做出如下承諾:凡有利于本公司產品質量的提高、有利于健全質量管理體系的各項資源,公司均會盡現有的最大努力來予以滿足。

  管理評審報告 6

  一、質量體系運行狀況報告

  自公司推行ISO9001:20xx質量管理體系以來,我們嚴格按照ISO9001:20xx和ISO14001:20xx標準的要求,在咨詢老師的指導下,編制了程序文件、三、四階文件等相關文件,以及相應的各種表單。這些文件經過試運行及不斷改進完善,更切合實際。各種記錄已按要求得到貫徹執行,并且能真實有效反映實際情況。質量體系運轉以來,通過培訓和加強交流,使從事品質工作的人員逐步掌握質量體系文件,并嚴格按照文件要求開展工作。

  二、過程業績

  1、原物料檢驗控制:

  公司的質量目標:進料檢驗合格率為≥98%,實際進料檢驗合格率9-11月份均為100%。經分析原物料進料檢驗歷月的月總結可以看出,原物料主要存在純度不達標、黑點等不合格現象。對于來料不合格情況,都及時反饋給供應商整改,或由采購部與供應商協商特采,經跟蹤驗證改善措施有效。

  2、流程控制:

  公司的質量目標:成品等級1A合格率為≥88%,9月份成品等級1A合格率為58.9%,10月份成品等級1A合格率為75.4%,11月份成品等級1A合格率為78.1%。經分析入庫檢驗月總結可以看出,流程控制最易出現的品質問題為白度、回潮率等不合格現象。針對以上不合格現象及時與生產部溝通,訂立產品質量控制計劃及糾正措施,現正在實施過程中,跟蹤效果有明顯改善。

  3、成品出貨控制:

  公司的質量目標:售后退貨率≤1000PPm、顧客滿意率≥85%、按時按量交貨率100%,顧客滿意率100%,按時按量交貨率100%。9月份發現產品包裝有露絲及出貨標簽脫落現象,經及時有效的'糾正措施跟進,未有顧客投訴狀況發生。品保部應與生產部和物流保持有效的溝通和配合,保證出貨交期,并將類似品質情況防患于未然。

  三、人力資源

  品質部由于檢驗員大部份都為新進人員,對于品質判定及檢驗方面都欠缺一定的經驗,故從檢驗員業務技能及相關工作方面的培訓須加強。

  四、內審報告

  品保部在此次內審中未發現不合格項。作為質量管理體系的重要監督部門,品保部在標準要求的執行及運作上都能很好的貫徹和落實。

  五、總結

  從品保部質量體系的運行情況來看,我公司質量體系是適用的、運轉是有效的。質量體系在運行過程中經過不斷持續改進,將更加完善、適用、有效,讓各部門工作向條理化、規范化、系統化方向發展,我們將嚴格按照ISO9001:20xx標準要求,認真執行質量手冊、程序文件,使生產過程更優化、合理,提高生產能力、生產效率,減少浪費,節約成本,在質量方針的指導下努力達到質量目標,提高我們的產品質量,從而達到推行ISO9001的最終目的。

  管理評審報告 7

  質量、環境、職業健康安全管理體系在我公司實行一年多了,基本上運行良好。通過內部審核可以說明公司質量、環境、職業健康安全管理體系的運行是有效的,適宜的和充分的,但也存在一定的不足,需要在今后的工作中得到進一步的.改進。具體有以下三方面情況:

  一、不合格數量、分布、性質統計分析情況

  本次內審,三個體系共發現一個不符合項,為輕微不符合。其中,質量管理體系,發現0個不符合項;環境管理體系,一般不符合0個;職業健康安全管理體系,發現0個不符合項。

  二、質量、環境、職業健康安全管理體系運行狀況

  通過本次審核,公司質量、環境、職業健康安全管理體系在審核范圍內符合審核準則,并得到有效實施與保持,具有滿足顧客要求與法律法規的能力,同時在環境保護和職工健康、安全保障方面執行了國家法律、法規標準,并做了大量的工作,能夠及時發現問題,解決問題,不斷滿足體系改進,以保證體系持續有效地運行。通過對內審中發現的不符合項的分布和原因分析,認為三體系在運行方面,存在以下問題:

  1、從三體系方面綜合考慮,在Q5.4.1(ES4.3.3)質量目標、目標指標方面,各部門均對公司管理目標進行了分解,確定了部門目標,但對目標的完成情況進行匯總、分析和改進。

  2、Q7.4采購過程,責任部門對合格供方進行了業績評定與管理控制,但還有待加強。

  3、在E4.3.3、S4.3.4環境、安全管理方案方面,公司在識別環境因素、危險源后,對管理方案的落實情況進行了相關的監督檢查。

  4、在S4.4.6、S4.4.7運行控制、應急響應兩要素方面,各部門對相關生產、管理活動進行了控制,但還有不足。

  5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面,執行了審批制度。

  6、在ES4.5.1監測和測量方面,各部門對所屬職能,缺少主動監測和自查。綜上所述,通過對不符合項中要素的分布、分析,能夠明確產生不符合項的最主要的原因是各部門對標準、《管理手冊》、《程序文件》的學習不夠,造成在管理活動中出現不符合情況。因此,各部門要加強對體系標準、《管理手冊》、《程序文件》、《作業文件》和法律法規的學習,只有不斷地學習,領會,貫徹執行,才能有效地實施體系。同時各部門要從上述方面和部門職能積極貫徹落實各項工作,嚴格按標準、體系文件、相關法律法規執行,使體系置于自我監督、自我發現、自我完善之下,并得到有效地持續改進。

  三、體系運行成效

  1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001/ GB/T50430標準建立并使體系有效運行。

  2、根據公司的總目標,各部門都進行了分解,通過檢查,對照指標,質量目標達到設計研發項目交驗合格率100%,顧客滿意度達到90%;各類環境污染事故為零; 廢棄物處理符合國家標準。員工的健康和安全工作良好,工傷事故為零;火災事故為零。

  3、現場情況:工作現場干凈整潔,資料清晰、完整。

  4、本年度危險源、環境因素做了基礎性的辨識,評價出了相應的重要環境因素和不可接受風險,均得到有效控制。

  四、體系在下一步需改進的方面:

  1、加強危險固廢的分類管理、處置。

  2、加強高技術人才引進

  3、加強人員技能培訓

  4、繼續維持高精度消防排查

  管理評審報告 8

  一、管理評審的目的:

  為了確保公司質量、環境和職業健康安全管理體系持續的適宜性、充分性、有效性,滿足市場需求,促進本公司的質量、環境狀況和職業健康安全狀況持續改進。通過管理評審,查找管理體系運行中需提高和改進的方面和環節,制定切實可行的糾正或預防措施,并對管理體系文件進行改進和完善。

  二、管理評審形式:

  XX年XX月XX日在4樓會議室召開管理評審會。

  主持人:夏邦根、陳國富、鄧明紅、韓向紅、高國朋、唐帆、張孝其、包長和、言旺軍

  記錄人:

  三、評審的依據:

  GB/T19001-20xx標準;

  GB/T24001-20xx標準;

  GB/T28001-20xx標準;

  公司《管理手冊》、《程序文件》。

  四、管理評審主題內容:

  1、本公司質量、環境、職業健康安全管理體系與標準、市場及社會持續的適宜性、充分性、有效性。

  2、公司體系文件與標準的符合性,對公司的適宜性和可操作性。

  3、公司質量、環境、職業健康安全管理方針和目標的貫徹、實現情況及適宜性。

  4、質量、環境、職業健康安全管理體系運行與法律法規的符合性。

  5、組織機構和資源配置是否滿足管理體系運行要求。

  6、糾正和預防措施的實施、運行的有效性。

  7、顧客、社會對我公司施工產品質量的滿意程度等。

  8、上次管理評審提出的改進措施跟蹤落實情況。

  9、環境法律法規和其他要求的評價情況予以評審。

  五:評審輸入信息:

  公司10月27日編制并下發了經總經理批準的《管理評審計劃》,各職能部門和基層施工單位按計劃的要求做了認真準備,并于11月10日前將書面報告提交到工程部。在管理評審會上輸入了以下信息:

  1、管理者代表唐偉作了2006公司管理評審會確定的2項改進措施的落實情況報告。

  2、項目經理部匯報了本單位管理體系的運行情況。

  3、機關7個職能部門匯報了主管過程的運行情況。

  4、辦公室匯報了公司對適用的環境法律法規及其它要求的遵循情況的評價結果。

  5、工程部匯報了“三體系”20xx年內部審核情況,管理方針、管理目標實現情況,以及糾正、預防措施實施情況。環境法律法規和其他要求的遵循情況信息報告和固定區域和臨時場所環境合規性評價報告。

  六、上次管理評審改進決議的跟蹤驗證和糾正預防措施的實施情況

  1、上次管理評審改進決議的跟蹤驗證

  上年度管理評審提出了2項改進建議,一是要求各單位針對管理體系在運行中的情況提出文件修改意見,二是加強對各級各類人員的培訓和教育,夯實貫標工作基礎。

  去年管理評審會議以后,對這兩項建議采取了糾正措施。一是完善了公司管理體系文件。20xx年2月份,公司組織管理體系文件修改, 結合去年外審時審核組專家的意見,3月1日,形成體系文件修改意見下發,保證了管理體系的持續有效性。二是組織了多種培訓,提高了各級各類人員素質。

  (1)今年5月份,公司派出機關職能部門和項目貫標人員共計5人參加了集團公司組織的貫標培訓,全部通過考核。

  (2)對今年招收的11多名大學生進行了質量、安全、貫標等方面的培訓,充實了公司技術力量。

  (3)公司舉辦了質量、安全、物資、試驗、司機等專業人員的培訓,通過考核后分配到各個崗位,提高了產品實現能力水平。

  2、糾正和預防措施的實施情況

  糾正和預防措施是實現體系持續改進的重要手段之一。通過幾年的貫標,各單位在運用糾正和預防措施解決問題方面,在主動性、實用性、靈活性方面進行了不斷的探索、完善,并取得很好的效果。從收到的'反饋信息看,各單位在針對管理評審中提出的改進建議、內審不合格項、日常工作中發現的不合格品,以及環境、職業健康安全管理方面的不符合等已經出現或潛在的問題,采取有針對性的糾正、預防措施加以實施。在具體落實上基本做到了按程序進行,先分析原因、制定措施、評價風險、再實施措施,最后跟蹤、評審措施的有效性。

  七、管理體系評價:

  總經理主持對管理評審計劃安排的評審內容逐項進行了評議,會議總體認為:公司運行的質量、環境、職業健康安全管理體系與市場社會環境和本公司的生產經營發展實際是相適宜的。目前三個管理體系運行基本正常有效。主要表現在以下幾個方面:

  1、公司有能力保證質量環境職業健康安全方針和目標的實現。從公司管理體系運行情況看,公司管理方針和管理目標與企業的生產經營實際是適宜的,各部門、各項目部制定的管理目標經過努力均可望實現,從而能夠保證公司的目標的實現。

  2、組織結構和資源配備基本合理,能夠滿足公司和三體系運行的需要。在人力資源配置方面,公司20xx年接收大中專畢業生10余人,全部充實到施工生產一線,為公司發展輸入了新的生力軍。在基礎設施配置方面,公司的基礎設施能夠滿足公司生產經營管理工作需要,為保證管理目標實施,提高產品質量奠定了重要基礎。

  3、施工生產過程處于受控狀態,產品質量穩步提高。今年竣工單位工程2件,工程一次驗收合格率100%,無質量、安全事故。溫嶺市曙光杯優質工程獎,成都市沙河整治工程榮獲集團公司優質工程獎勵。

  根據《顧客滿意度監視和測量程序》的規定,公司安質部對顧客滿意度情況進行了收集和分析,顧客總體滿意度指數為98。各單位應針對顧客的意見,確定更高的目標,在確保工程質量、進度的前提下,做好文明施工和環境保護工作,加強施工安全防護力度,采取相應的糾正、預防措施,防微杜漸,確保不出現任何安全事故,不斷增強顧客的滿意度。

  在相關方的意見方面,公司從去年管理評審會至今尚未收到相關方的投訴。

  4、加強對環境的運行控制,固定區域的污水排放均進入城市管網;對生產廢物、

  辦公和生活垃圾等固體廢物按要求分類并按協議及時清運;現場采取回收、掩埋等方法對垃圾實施控制。施工現場實行限額發料,減少材料的浪費。

  5、加強對職業健康安全的運行控制,公司嚴格控制識別重大危險源,現場普遍配置了消防器材、避雷設施、漏電保護設施等,針對可能出現的緊急情況制定了應急響應預案;注重對運行過程監測,安全員堅持日常安全檢查,及時發現和解決問題,保證體系正常運行;做到特種作業人員持證上崗;施工中勞保用品足額及時發放,確保了勞動安全。

  6、質量、環境、職業健康安全管理體系自我完善改進機制在有效發揮作用。各部門各單位對日常質量、環境和職業健康安全管理中發現的問題,能夠及時糾正;公司組織具備資格的內審員組成內審組對公司機關各部門、項目經理部進行了2006年內部管理體系審核,共開出8項一般不符合項報告,其中質量管理體系2項;環境管理體系3項;職業健康安全管理體系3項,通過整改使管理體系得到改進。2006年管理評審會確定的2項改進措施均得到較好落實。策劃并認真實施了20xx年管理評審工作,通過20xx年管理評審會必將進一步推動公司的體系完善和有效運行。

  7、公司識別和獲取了適用的法律法規及其它要求,并有效貫徹,經逐級評審,基本符合要求。今年新識別公司適用的法律法規及其他要求12個,其中質量方面法律法規6項、環境方面法律法規2項、職業健康安全法律法規2項、其它要求2項。目前適用于公司的法律法規及其它要求77個。9月初辦公室自下而上采取重要環境因素和重大危險源控制情況與相應的法規要求逐條對照的方法,進行了符合法律法規及其它要求情況的評價和分析,評價結果表明:全公司的生產經營活動、環境和職業健康安全運行活動是符合法律法規及其它要求的。

  8、公司各項管理活動基本滿足適用的法律法規和其他要求,實現了公司對法律法規和其他要求的承諾。各部室、項目部根據公司發放的《環境因素清單》和《重要環境因素清單》,均已識別出本部室、本項目部的環境因素及重要環境因素,對廢墨盒、廢硒鼓等《國家危險廢物名錄》中明確規定的含涂料、染料廢物和含硒廢物,根據《中華人民共和國固體廢物污染防治法》第十七條的規定:“收集、貯存、運輸、利用、處置固體廢物的單位和個人,必須采取防揚散、防流失、防滲漏或者其他防止污染環境的措施;不得擅自傾倒、堆放、丟棄、遺撒固體廢物”,各部室、項目部均按照公司規定上交辦公室,封存于密封性較好的紙箱中,在公司辦公樓五樓貯存室單獨保存,待以后交由有處理資質的公司進行處理。公司日常產生的污水以衛生間生活污水為主,屬于一般性生活污水,不含有國家明令禁止的各種化學物質,各項污染物排放指標均符合《北京市水污染物排放標準》的要求,并按市政部門的規定,排入城市污水管網,未形成環境污染。公司日常產生的廢棄物按照要求進行100%分類,送到附近垃圾站進行處理,符合《中華人民共和國固體廢物污染防治法》第四十條“對城市生活垃圾應當按照環境衛生行政主管部門的規定,在指定的地點放置,不得隨意傾倒、拋撒或者堆放。”的規定,實現了公司“廢棄物100%分類,并進行有效處置”的環境目標。公司各種電器設備如打印機、復印機、空調、電暖器等,按照辦公室制定的《辦公區域環境管理辦法》,做到了人走燈滅、人走機停,實現了節約用電、安全用電,符合《中華人民共和國節約能源法》第二十一條“用能單位應當按照合理用能的原則,加強節能管理”和《北京市實施〈中華人民共和國節約能源法〉辦法》第二十條 “ 用能單位應當建立、健全節能工作制度,加強能源計量、統計臺賬、利用分析等節能基礎性管理工作”的規定。20xx年公司和個人所有的車輛均按照規定到政府部門指定地點進行了尾氣檢測,并順利辦理了《尾氣排放合格證》,符合《北京市實施《中華人民共和國大氣污染防治法》辦法》第十九條“在用機動車污染物排放超過規定標準的,不得上路行駛”的規定。

  八、評審結論:

  1、公司質量、環境和職業健康安全管理體系與公司的生產經營發展實際適宜、充分,運行基本有效。

  2、公司的管理方針和目標與公司的生產經營實際適宜,本公司有能力實現。公司2006年上半年實現管理目標的情況是好的。

  3、公司《管理手冊》、《程序文件》基本符合本公司實際,但需做適當修改。

  4、公司的組織機構和資源配置與質量、環境、職業健康安全管理體系基本適宜。

  5、顧客對我公司產品質量是滿意的,顧客滿意度測量結果是100%。

  6、公司質量、環境、職業健康健康安全管理體系運行活動處于受控狀態,各項特性指標和運行活動與國家和地方法律法規及其它要求基本符合。

  7、公司各項管理活動基本滿足適用的法律法規和其他要求,實現了公司對法律法規和其他要求的承諾。

  九、對管理體系改進的要求:

  為保證管理體系的正常運行,對下一步的貫標工作提出以下要求:

  1、充分認識,加強領導,確保貫標工作的順利開展。

  首先要把對貫標工作認識提升到一個新的高度。企業是通過投入產出這一過程創造效益的經濟組織,工程項目部是公司運作的主要方式,最終目的就是為了追求最大的經濟效益和社會效益。三個標準是國際先進管理經驗的集合,貫標涵蓋了企業管理和項目管理的方方面面,是增強企業競爭力的一個重要方面,是提高企業管理水平一個很好的手段和方式。項目管理工作要與貫標工作緊密結合起來,努力提高企業管理水平,建造優質精品工程,搞好環境保護,防止安全事故,創造良好的社會效益和經濟效益。

  其次,要認識到貫標工作的長期性。貫標的目的不是為了通過認證,而是為了提高企業綜合管理水平,增強企業的競爭力,社會在不斷進步,企業要在殘酷的條件下生存發展,必須能有適應市場的能力,特別是鐵道部推行的質量信譽評價,參照實行的質量、環保、安全標準,而且比公司審核要求更高更嚴格,要想在市場競爭中生存發展,必須嚴格按照這個要求去執行,因此貫標工作只有起點,沒有終點。

  然后,要充分認識到貫標工作的全面性。管理體系要求覆蓋了企業所有部門、單位和過程,貫標工作績效如何,關鍵就看各級部門和各個崗位人員的執行程度如何。各單位領導一定要進一步提高認識,為貫標工作創造良好的氛圍,引導全體職工發揮積極性和創造性,切實參與貫標工作中來。

  2、強化培訓,夯實基礎,保證貫標工作的貫徹落實。

  管理體系文件比較符合公司的實際,但是要落實執行到位,要靠各個層次人員共同完成。管理體系文件是企業各項工作的綱領和指南,對文件的學習不僅是貫標的要求,也應該成為職工自身的要求。各單位要搞好對廣大職工的培訓,加深對標準和文件的理解,吃透文件精神,確保貫標工作的全面落實。現在鐵道部在推行質量信譽評價,2008年開始監理公司也要強制性貫徹三個標準,對質量、安全、環保同等要求,因此對貫標工作提出了新的要求。現在就要開始策劃全面貫標,特別要加強對重要崗位、特殊崗位人員的培養和教育,要結合其自身工作和貫標工作的實際,熟練掌握業務知識,有效的貫徹執行標準和文件。機關機構職能部門人員都是業務骨干,首先自身要學好吃透文件,熟練掌握業務知識,其次要制定出完善的制度和措施,指導項目各項工作的開展,顯示出機關人員的素質。

  3、加強過程控制,確保工作落實到位。

  企業貫標的重點在職能部門和基層,貫標效果如何,主要看職能部門和施工一線按照標準和文件進行管理和施工的程度如何。 “三個標準”最精髓的內容就是“PDCA循環”,策劃、實施、檢查、改進四個步驟形成一個前進的閉環。隨著企業改革及貫標工作的不斷深入,管理日趨科學化、程序化、規范化,僅靠傳統的各類檢查已不能滿足企業發展和各種各樣工程項目工作開展的實際需要。因此各單位要把自查自糾放在重要位置,定期按照標準和文件對本單位、本崗位的工作進行檢查。自查自糾要查出問題,查出問題要分析原因,分析出原因后要制訂出相應的糾正或預防措施,制訂出的措施必須要落實并得到驗證是有效的。機關職能部門到項目要帶著任務出差,回來要有書面性的報告,對問題的解決情況或方法建議作出明確的說明。這樣才能不斷地發現改進機會,從根本上實現持續改進的目標,提高工程質量,搞好環境保護和職工健康安全,提高企業的經濟效益和社會效益,增強企業的生命力和競爭力。

  十、持續改進決議:

  1、各單位要加強“三標一體”管理體系宣貫工作,工程部配合勞人部組織一次大型的貫標學習培訓,加強對標準和管理體系文件的理解。

  2、安質部在明年年初針對危險源和環境因素的識別和評價制定一套完整的方法下發到各項目,加強對環境和職業健康安全管理體系的控制。

  管理評審報告 9

  自公司推行TS16949質量管理體系推行以來,生產部充分利用現有條件展開工作,在基礎設施、工作環境、生產和服務的提供等方面均取得了一定成績:

  一、生產業績:

  1、經過每月的總結可以看出,我們對客戶的交期為100%,一次送檢合格率超過了99. 7%(詳見質保部每月質量指標統計趨勢圖),總體交貨還是滿意的。

  2、生產現場品質控制較易出現的品質問題有碰傷、毛刺、外觀生銹、尺寸 等狀況,3月份品質控制累計不合格次數為4次,其中嚴重不合格為1次,針對這些品質事故制定了糾正預防措施,4月份生產品質不良總次數為1次,無嚴重不合格,從這就可看出我們3月份所制定的糾正預防措施是有效的。

  二、生產現場“5S”:

  自出臺后5S檢查管理規定以來,現場就再沒出現較散亂現象。設備工具擺放也較整齊,整個車間給人整潔、清爽的感覺,針對“5S”判定的.管理規定措施,有效給予肯定,跟進效果滿意。

  三、20xx年度,生產部共接到銷售部下達的訂貨清單或客戶訂單共2412多份,均全部按計劃完成,完成率達100%,具體措施為:

  1、為了滿足客戶的須求,經生產部、技術部采取了改進措施,在生產部全體員工的努力,在生產線管理方面有了很大的改進,證明了生產部、技術部制定改進措施的有效。

  2、經生產部月總結分析來看,僅作考核的廢品率10月份為0.24%,雖然生產部采取一些措施,但11月份廢品仍為 0.18%,這說明10月份制定的廢品率措施還是有不足之處,12月份還需要繼續跟進,且須制定相應的改進措施。

  3、公司現有生產關鍵設備6臺,已全部通過驗收,并建立了相關設備管理卡、保養計劃、保養記錄和日常點檢表等,通過這些措施,公司的所有設備基本未出現重大問題,說明生產部制定的這些措施是有效的。

  4、為確保各工序產品質量的穩定,各道工序均采用質量記錄來改善不良和預防不良的產生,每道工序必須協助質保部做好首、未件必檢和首、中、末檢制度。

  5、生產部以每周至少進行兩次培訓為基準,對員工進行有關專業知識和操作技能的培訓,讓每一位員工養成了良好的品質意識和成本意識。

  6、對產品的交貨期,生產部做到一準時、二提前的原則,使合格的產品在交貨期前送到客戶手中,每次訂單下至生產部時,生產部干部即對其進行周密的策劃,使生產能夠順暢的進行。

  四、建議:

  按公司現有人力和設備的配置,其產能為800萬元/月,但目前由于訂單比較少,產能沒有完全發揮,建議銷售部加大市場拓展力度,來滿足公司現有實際產能,以減少因此帶來的設備閑置、人員流動頻繁等問題。

  總之,由于在生產中嚴格控制產品質量,公司內、外部都沒出現批量性退貨,在今后的工作中繼續嚴格控制產品質量,堅決使不良品不流入到客戶手中,以提高公司美譽度。

  管理評審報告 10

  一、評審目的:

  通過本次管理評審活動,通報和總結公司質量管理體系和產品質量管理、內部質量審核狀況,系統評估公司質量方針、質量目標和質量管理體系的持續適宜性、充分性、有效性;確定公司質量管理體系建設的下一步工作,識別改善的'機會。以滿足國家標準和顧客需求與期望,提高公司的競爭力與適應力。

  二、評審依據:

  《質量手冊》、“管理評審程序”以及各部門匯報材料

  三、評審時間:

  20xx年7月8日(一天)

  四、評審地點:

  公司二樓會議室

  五、參加部門與人員:

  總經理、管代、部門負責人、內審組成員

  六、管理評審會議議程:

  1、公司總經理主持會議說明管理評審的有關事項。

  2、各部門匯報質量管理體系運行狀況,并由總經理主持公司管理層在部門匯報完畢之后對該部門作有效性、充分性、適宜性及推薦進行評價和提出改善決策。

  3、對質量管理體系實施和持續效果的綜合評價。

  4、總經理主持公司管理層總結評審結果及改善方向。

  5、管理者代表出具管理評審報告。

  6、管理評審措施進行驗證。

  八、各部門準備材料要求:

  ①銷售公司帶給市場調研,走訪用戶,用戶滿意調查的總結。

  ②化驗室帶給近階段體系運行以來產品實物質量狀況的統計分析。

  ③生產技術部帶給目前設備現狀及運行、生產計劃完成狀況的報告。

  ④采供部帶給原、燃材料采購狀況和市場調查分析報告。

  ⑤綜合辦公室帶給目前人力資源分布,配制及培訓匯報。

  ⑥全質辦帶給質量方針、質量目標貫徹實施狀況、內部質量體系審核報告、糾正和預防措施報告。

  編制人:

  審批人:

  日期:

  管理評審報告 11

  一、評審目的:

  確保公司質量方針、質量目標和質量管理體系的持續適宜性、充分性、有效性;識別改善的機會,確定變更的需要。以滿足國家標準和顧客需求與期望,提高公司的競爭力與適應力。

  二、評審時間:

  20xx年7月8日(一天)

  三、評審地點:

  公司二樓會議室

  四、參加部門與人員:

  總經理、各位副總經理、質量體系覆蓋的相關部門的負責人及全體內部質量體系審核員

  五、管理評審綜述及結論:

  根據ISO9001:2008標準要求和公司制定的《管理評審控制程序》的規定,20xx年7月8日在總經理的主持下,召開了20xx年度管理評審會議。根據議程安排,各部門分別就本部門、本系統質量管理體系運行狀況及改善措施作了匯報,并分組討論,針對公司質量管理體系運行中存在的問題以及如何改善如何提高企業的競爭力,擴大市場占有率,提高經濟效益,滿足顧客要求,到達顧客滿意做出決議,經過討論達成一致意見:

  1、質量管理體系總體運行評價

  ⑴、公司領導層的變更并未對我公司質量體系運行產生不利影響。隨著公司去年下半年總工程師及總經理的外調,我公司在年初重新任命了管理者代表,保證了質量管理體系的連續性和有效運行。

  ⑵、質量方針在全廠上下得以貫徹,員工質量意識、改善意識進一步提高,“以顧客為關注點”的質量管理理念進一步加強,質量目標圓滿實現。

  20xx年第一季、第二季度對我廠定期檢驗中合格率100%;水泥產品在委托省質檢站的各類檢驗中合格率100%,水泥產品監督檢驗合格率100%;本廠成品檢驗合格率達100%,產品重大工序質量事故為零。20xx年上半年,客戶嚴重質量問題為0次,客戶投訴為0,在,在3月份,銷售公司對公司的主要客戶進行了一次滿意度調查,顧客滿意度到達95.04%,圓滿完成了各項質量目標。評審組認為公司質量目標是適宜的,通過全員的努力和不斷的持續改善是能夠完成的。公司產品質量是穩定的,完全滿足大型工程對水泥質量的要求。

  ⑶、監視和測量設備得到合理配置,裝置進行了全面檢定,制定了設備運轉率、主機臺時、產品單位電耗等考核指標和考核辦法,產品質量得到了有效的監視。加大設備更新改造力度,提高了公司的技術裝備水平和設備運行效率。截止6月底,設備校準或檢定率為100%;

  ⑷、員工崗位任職潛力和技能水平進一步提高。

  今年以來,我廠緊密結合企業實際,不斷完善措施,優化管理,真抓實干,注重效果,有力地抓好了全年教育培訓工作。制訂出全廠20xx年度的《年度培訓計劃》,資料涉及綜合和專業管理、專業技術、生產操作等幾大類。半年來,我廠創新培訓機制,大力開展職工教育和崗位技能培訓,共計劃培訓24課時,已實施完成36課時,目前培訓項目實施率達150%。

  ⑸、在現場管理方面,通過推行實施標準化管理制度,加大了現場整治力度,規范了員工作業標準。各車間設備、生產半成品、現場物品實行定置管理,車間物流有序,場所整潔,生產工作環境明顯改觀,現場管理水平進一步提升。

  ⑹、質量管理體系的內部審核、檢查、改善和完善機制已建立,糾正預防性措施均已落實且效果明顯。今年上半年通過了1次企業內部審核,累計發現問題2項,對審核中發現的問題,各部門均按要求對進行了原因分析,制定并實施相應的糾正措施,經驗證到達了預期目標。

  2、需要改善的方向:

  ⑴、加強學習和培訓。組織新進工作人員全面系統的培訓學習質量管理體系知識,進一步提高對實施質量管理體系的認識。

  ⑵、按照持續改善、不斷完善的工作要求,持續優化服務流程,改善服務方式,充分挖掘內部潛力,強化質量管理,制定更高的工作標準,實現公司服務質量的全面提升。

  ⑶、進一步做好服務質量的過程控制及監視和測量工作,加強對質量記錄、服務流程、法律法規依據等規范性的質量控制,確保公司質量管理體系在持續改善的基礎上不斷提升。加強與客戶和內部的溝通方面,緊密圍繞質量方針和質量目標,完善售前、售中、售后服務,提升企業的形象,挖掘并開發出更多的潛在客戶。

  ⑷、推行設備標準化管理,并加強督促和檢查考核,繼續加大設備的更新改造力度。從發現問題解決問題的角度出發,多檢討各自工作中存在的不足,以此作為完善質量管理體系的'基點,不斷健全公司的質量管理體系,以便更好地促進本公司各方面工作的健康發展。

  3、20xx年度管理評審結論

  評審結論:本次管理評審按照2008版GB/T19001標準和公司管理評審程序文件的要求,對標準規定的管理評審輸入:內部質量體系審核、顧客反饋、過程業績和產品的貼合性、預防和糾正措施狀況。參加會議的公司領導及有關部門和個人,對所報告的管理評審信息,尤其是報告中提出的問題和改善推薦,發表了意見、并展開了討論和評價;最后由彌中平總經理根據大家的評價意見,做出了本次評審的決定和措施:

  ⑴.公司制訂的質量方針體現了以顧客為關注焦點、增強顧客滿意的承諾,體現了遵守法律、法規的承諾,同時也與公司總的方針是一致的,為制訂質量目標帶給了框架。這個質量方針是比較切合公司實際的,并在各個層次上得到了有效地貫徹。

  ⑵.公司制訂的質量目標基本體現了標準的要求,與公司的質量方針基本持續一致,同時在一些部門也按標準的要求建立了分質量目標,進行分解、細化。通過內審和工作檢查,質量方針和質量目標得到有效貫徹,員工的質量意識和管理意識不斷增強,產品質量大幅提高。截止到目前,成品送檢合格率100%,出廠水泥合格率100%,顧客滿意度95.04%,遠超出我們預期的目標要求。

  ⑶.上次管理評審以及監督外審中的措施已經得到落實,并通過了驗證;在本年度的內部審核中開出的3份不合格報告,均得到了整改,且措施經驗證有效,本年度未發生重大質量事故及客戶投訴現象。

  ⑷.公司的組織機構設置合理,職能明確清晰,能滿足生產經營的需要,同時公司領導重視對人力、機械、基礎設施等資源的投入,滿足了生產需求,保障了銷售貨源的供應。

  ⑸.公司的現行體系能夠保證公司的產品滿足產品新標準的要求。

  ⑹.培訓工作進一步加強,公司不但重視質量管理體系培訓,而且也注意現場專業技能、安全生產、管理知識等多種培訓,同時也注重培訓效果,確保上崗人員潛力都能滿足崗位的要求。

  ⑺.公司的質量管理體系基本上貼合ISO9001:2008標準規定的要求,證明是適宜的有效的。

  編制人:

  批準人:

  日期:

  管理評審報告 12

  評審目的:

  公司最高管理層通過對公司質量、環境、職業健康安全“三標一體化”管理體系進行評審(包括管理體系改進的機會和變更的需要),以確保體系的持續適宜性、充分性和有效性,保證“三標一體化”管理體系的良好運行和持續改進。

  評審依據:

  1、GB/T19001-20xx質量管理體系要求

  2、GB/T24001-1996環境管理體系規范及使用指南

  3、GB/T28001-20xx職業健康安全管理體系規范

  4、法律法規及其他要求

  5、管理體系內審結果;

  6、目標、指標、管理方案的實現程度。

  評審的主要議題:

  1、管理方針是否持續適用,適應公司未來管理戰略發展的需要

  2、目標、指標的實現程度及管理方案貫徹執行情況,是否需要調整改進;

  3、法律、法規的遵守情況,顧客及其他要求的滿足程度;需要加強和改進的領域有哪些;

  4、重要環境因素、重大危險源的控制情況,應加強控制的領域有哪些;

  5、內部審核反映的薄弱環節及需要改進的領域,糾正和預防措施的執行情況;

  6、組織結構、職責分配是否合理適宜,資源配備是否充分并滿足要求;

  管理體系適宜性、充分性和有效性的綜合評價,管理體系存在的主要問題,今后發展和努力的方向,評審后需完善的工作(包括糾正和預防措施的決定)。管理體系運行概述:

  公司三標一體化管理體系的建立和運行經歷了“組織發動策劃設計文件編制試運行審核”等6個階段,認證工作即將于9月份進行。

  20xx年8月,根據首屆董事會精神和開展“管理年”活動的計劃安排,靖電公司決定進行企業三大標準修編,同時開展三標一體化貫標工作。并任命總工程師李文學同志為公司質量/環境/職業健康安全一體化管理體系管理者代表,明確了領導機構、進行了工作分工,確定了實施步驟、制定了貫標工作進度表。委托北京中電力企業管理咨詢有限責任公司給予咨詢指導,并制定了貫標工作計劃,管理體系設計規劃工作逐步開始。

  經過反復斟酌和多次的修改完善,5月初,管理體系相關文件編寫完畢,20xx年5月9日,召開了“三標一體化”管理體系文件發布會暨管理體系試運行動員大會,明確了公司“三標一體化”管理方針,發布了貫標文件(即:20xx年版企業標準),“三標一體化”管理體系文件從20xx年5月10起開始試運行。為此,總經理楊尚謙做了題為《深入開展三標一體化貫標活動,穩步提升公司標準化管理水平》的重要講話。

  為了保證貫標工作地順利進行,公司先后開展了“內審員”的培訓取證、管理人員“貫標”知識講座和“三標一體化”管理知識考試等工作;培養內審員100名。黨委中心組專門組織了“三標一體化”認證專題學習會。各部門也根據實際情況開展了多種形式、多層次的貫標相關知識和標準制度的培訓工作。

  自5月10日自8月底,公司各部門依照標準規定,建立完善了相關記錄、報表等運行證據,對文件管理以及實際工作中存在的不符合要求的內容,依照標準規定進行了有效整改,因客觀原因造成的一時難以實現的項目,結合公司實際編制了相關的實施計劃,使管理體系相關文件得到了有效的落實。

  20xx年7月8日至11日實施了第一次內部審核,7月29日對第一次內部審核發現的不符合項進行了驗證關閉。20xx年8月5日至8日實施了第二次內部審核,8月22日對第二次內部審核發現的不符合以及第一次內部審核遺留事項進行了全部驗證關閉。8月27日,又針對管理體系運行情況進行了管理評審。從驗證情況看,歷次審核中發現的問題得到了全面而有效的整治,效果良好。目前,已經具備了迎接外審的條件。

  對管理方針、目標適宜性的評價:公司三標一體化管理方針是:

  精益生產,強化過程控制;保護環境,降低資源消耗;控制風險,保障健康安全;誠信為本,追求卓越品質。

  這一管理方針既能與企業宗旨相適應,又能滿足“一個框架,兩個承諾”基本要求,與和“團結誠信奉獻創新”的企業精神、“動力之源追求不息”的經營理念緊緊融合在一起,具有很強的綱領性、指導性和適宜性。

  公司在管理方針的框架指導下,按照“組織應在相關職能和層次上建立并保持目標和指標”的要求,充分考慮了法律法規和相關方的要求與期望,并有機地結合了公司年度經營計劃、年度目標責任書、以及火力發電廠一流企業目標指標,在公司層面上從電能產品、安全管理、設備管理、節能管理、技術進步與環境保護、員工素質等6個方面建立了54項具體的可測量的年度目標、指標,具有符合性和一定的高標準,做到了目標指標與管理方針的一致性,進一步體現了對產品質量、污染預防和持續改進等方面的承諾。目標指標完成情況良好。

  對管理體系運行有效性的評價:

  1、在當前電力體制改革,不斷適應電力市場競爭的特殊時期,公司開展的三標一體化貫標工作是符合公司當前需要的,符合公司的客觀實際。

  2、5月10日至今,公司兩級干部對貫標工作認識明確,組織得力,從公司總經理到部門主要管理負責人,以及公司絕大部分職工,已深刻認識到標準化建設對企業實現程序化、規范化管理的重要作用,貫標工作開展積極主動,效果明顯。

  3、職責分配注重協調性,避免了部門貫標職責和權限上的空白、重疊與矛盾,各部門的貫標職責與權限較明確和清晰,能滿足和保證“三標一體化”管理體系運行的實際需要。

  4、體系文件結構清晰、層次明確、銜接協調、符合性好、操作性強、便于理解掌握和執行,能滿足公司程序化、規范化、法制化管理需要,為公司提升管理水平打下了較好的基礎。

  5、運行期間相關文件基本能夠及時變更(包括替換、修訂、新版、廢止)體系有關文件,確保了體系文件的充分與適宜。

  6、按照計劃及時組織了內部審核和管理評審,兩次內部審核發現的不符合項進行了跟蹤驗證和關閉,審核中提出的問題得到了有效整治,發現的不符合項(共計228項)和觀察項經驗證,已全部關閉,整治效果良好。

  總之,通過三個多月來的管理體系運行以及兩次內部審核,對推動全員的三標貫標意識打下了堅實的基礎,公司各部門職工已經形成了按照三標意求開展工作的良好氛圍。

  存在的主要問題:

  1、貫標工作存在部門之間發展不平衡現象,個別部門還不夠積極主動,“全員參與”還需進一步發動,相關培訓工作需不斷開展,貫標的深度、廣度需持續加強。

  2、體系文件的公開性不夠,信息反饋的渠道不夠順暢,對管理體系存在問題的一些問題沒有持續改進的糾正/預防措施計劃。

  3、從環境管理體系和職業健康安全管理體系的報告中看,職工的抱怨比較多,今年雖然開展了一些工作,但還不夠,今后需要更加努力。

  4、執行標準還不夠嚴格,工作中還存在隨意性的現象;

  5、對管理體系運行相關證據的收集和整理還有欠缺;體系文件還有一些內容不符合企業的客觀實際,在管理評審結束后要不斷的進行改進和完善。

  6、管理方針還沒有得到全面的落實;

  7、一些人員對“持續改進”重視程度還不夠,還不能熟練地應用好“PDCA”循環;8、通過兩次內審之后遺留的少部分問題,還需要制定更加完善的糾正措施。并按措施嚴格執行,逐步形成常態機制。

  決議的糾正措施:

  1、20xx年開始將管理體系目標、指標與年度計劃目標、責任書分層次進行步調和內容方面的“一體化”“一致化”整合,在年度、月度計劃、統計、考核予以完整的體現。

  2、結合管理體系運作中存在的問題,積極對管理標準進行修改完善,重點補充完善相關的記錄表格等,實現相關記錄、報表、報告等的規范化管理,確保記錄充分、完整、清晰、有效和便于識別與查索,以提供符合要求和管理體系有效運行的證據。

  3、進一步加強對法律法規和其他要求的分層識別、收集、清理、應用,提高法制意識,重點解決好行業標準的`缺口問題。

  4、從外審結束至年底的一段時期內,各部門要認真總結和歸納各自貫標工作中的不足之處,生產技術部、安全環保部等部門需配合經營管理部對一時難以解決的問題以及認識上還不太清楚或模糊的方面進行一次全面的歸納、研討,形成明確的`有計劃的整改措施并加以落實,以期公司貫標工作能有一個較大的持續改進。

  5、制定計量工作計劃,積極推行計量器具的定期檢驗制度,加強計量裝置與安全工期具的校驗與檢驗。

  6、進一步加強質量、環境、職業健康安全管理一體化的統籌工作,確保三大標準間的有機結合。

  7、針對職業健康安全中存在的問題,每年底召開一次管理委員會工作會議,由各職能部門匯報一年來在工業衛生與職業病防治方面所做的重點工作,存在的差距和下一年度工作的建議,經分析研究形成第二年工作的計劃和重點,對職業健康防治的重點和監控點作出相應的調整,由公司職業健康安全管理委員會下達各職能部門的工作目標,作為第二年考核的依據,由人力資源部督促了解執行的情況,并負責定期向管理委員會通報。

  8、安全環保部與人力資源部分別確定測點與監測周期,年初下達給環境監測站定期進行測試,依據測試數據及時作出分析報告,并提出相應的措施或建議,以提高有關部門的預防、治理工作。

  9、明確責任,杜絕工作盲區。在職業健康安全的職能管理部門的管理責任,是生產現場以外的工傷事故應有人負責調整、監督考核;防治設施、設備的投用指標應有人負責下達、檢查考核,以實現對職業危害因素的有效控制。

  10、積極對職業危害作業人員的范圍和工種加以認真地界定,以便更加有效地開展預防和治理工作。

  決議的預防措施:

  1、進一步加強貫標培訓和宣傳力度,重點加強以下兩個方面的培訓工作:一是分層次的繼續開展程序文件、作業文件的學習、理解和掌握;二是在內審員加強對ISO相關標準的學習和理解;同時,有計劃分批派員參加質量/環境/職業健康安全管理體系的注冊審核員的培訓與取證工作,培養出公司的內審員骨干力量。

  2、各部門應按照管理體系中分配的貫標職責切實發揮好各自的職能導向作用,履行和落實好職責,確保角色到位、分工負責、各保一方,嚴格執法,加強監督。

  3、注意定期不定期的加強相關管理職責范圍業績情況的監測工作、統計分析工作、以及評審工作。如生產方面要在區分事故、事件、缺陷、不符合、糾正措施、預防措施、應急預案的基礎上,應加強對糾正措施、預防措施、應急預案的落實情況的檢查和業績效果等方面的評價、評審工作,特別是需要持續循環的預防措施(如反事故措施)、應急預案(重大及常規性預案)應定期進行評審和改進。

  4、經營管理部、生產技術部、安全環保部、人力資源部要注意發揮好相關體系過程工作的統領作用,預防公司“三標一體化”管理體系運行、保持、持續改進過程中可能出現的不平衡發展現象。加強信息收集、分析和深度評價工作。

  5、進一步加大基礎設施與作業環境的投入和改造力度,確保人身和設備安全;同時加強職工自我保護意識的培養和教育,加強危險場所工作人員的防護措施的檢查與督促。

  6、一如既往的堅持“安全第一、預防為主”方針,加強職工的安全教育,層層落實各級人員安全生產責任制,繼續嚴格落實安全性評價、“二十五項反措”等措施,將危險源辨識、職業健康安全風險評價、控制、績效監測和危險點預控分析、安全管理、安全監察、安全性評價、安全大檢查活動進行有機的整合,促使公司的安全管理水平上臺階。

  編制人:

  審批人:

  日期:

  管理評審報告 13

  質量、環境、職業健康安全管理體系在我公司實行一年多了,基本上運行良好。通過內部審核可以說明公司質量、環境、職業健康安全管理體系的運行是有效的,適宜的和充分的,但也存在一定的不足,需要在今后的工作中得到進一步的改進。具體有以下三方面情況:

  一、不合格數量、分布、性質統計分析情況

  本次內審,三個體系共發現一個不符合項,為輕微不符合。其中,質量管理體系,發現0個不符合項;環境管理體系,一般不符合0個;職業健康安全管理體系,發現0個不符合項。

  二、質量、環境、職業健康安全管理體系運行狀況

  通過本次審核,公司質量、環境、職業健康安全管理體系在審核范圍內符合審核準則,并得到有效實施與保持,具有滿足顧客要求與法律法規的能力,同時在環境保護和職工健康、安全保障方面執行了國家法律、法規標準,并做了大量的工作,能夠及時發現問題,解決問題,不斷滿足體系改進,以保證體系持續有效地運行。通過對內審中發現的不符合項的分布和原因分析,認為三體系在運行方面,存在以下問題:

  1、從三體系方面綜合考慮,在Q5.4.1(ES4.3.3)質量目標、目標指標方面,各部門均對公司管理目標進行了分解,確定了部門目標,但對目標的`完成情況進行匯總、分析和改進。

  2、Q7.4采購過程,責任部門對合格供方進行了業績評定與管理控制,但還有待加強。

  3、在E4.3.3、S4.3.4環境、安全管理方案方面,公司在識別環境因素、危險源后,對管理方案的落實情況進行了相關的監督檢查。

  4、在S4.4.6、S4.4.7運行控制、應急響應兩要素方面,各部門對相關生產、管理活動進行了控制,但還有不足。

  5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面,執行了審批制度。

  6、在ES4.5.1監測和測量方面,各部門對所屬職能,缺少主動監測和自查。綜上所述,通過對不符合項中要素的分布、分析,能夠明確產生不符合項的最主要的原因是各部門對標準、《管理手冊》、《程序文件》的`學習不夠,造成在管理活動中出現不符合情況。因此,各部門要加強對體系標準、《管理手冊》、《程序文件》、《作業文件》和法律法規的學習,只有不斷地學習,領會,貫徹執行,才能有效地實施體系。同時各部門要從上述方面和部門職能積極貫徹落實各項工作,嚴格按標準、體系文件、相關法律法規執行,使體系置于自我監督、自我發現、自我完善之下,并得到有效地持續改進。

  三、體系運行成效

  1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001/ GB/T50430標準建立并使體系有效運行。

  2、根據公司的總目標,各部門都進行了分解,通過檢查,對照指標,質量目標達到設計研發項目交驗合格率100%,顧客滿意度達到90%;各類環境污染事故為零; 廢棄物處理符合國家標準。員工的健康和安全工作良好,工傷事故為零;火災事故為零。

  3、現場情況:工作現場干凈整潔,資料清晰、完整。

  4、本年度危險源、環境因素做了基礎性的辨識,評價出了相應的重要環境因素和不可接受風險,均得到有效控制。

  四、體系在下一步需改進的方面:

  1、加強危險固廢的分類管理、處置。

  2、加強高技術人才引進

  3、加強人員技能培訓

  4、繼續維持高精度消防排查

  編制人:

  審批人:

  日期:

  管理評審報告 14

  一、評審目的

  為了確保我公司質量體系的持續適用和有效,檢查質量體系是否按《質量手冊》、《程序文件》要求提供質量保證,根據質量體系內審結果、糾正措施實施情況,對質量體系的現狀和適用性進行正式評價,并進行必要的修改和改進。

  二、評審依據

  1、質量方針和質量目標的適用性及完成情況

  2、質量體系文件的適用性和有效性

  3、質量體系是否應進行修改

  4、檢測結果是否符合規范

  5、服務質量及服務狀況

  6、上次管理評審的執行情況

  7、其他需要評審的內容。

  (1)分析、匯總不符合項,查找不符合項產生原因,充分認識質量體系運行中的缺陷和不足,及其對檢測工作質量帶來的不利影響。

  (2)確認整改措施的正確性和可行性。

  (3)對整改結果進行評價和驗證。

  三、評審結論

  1、政策和程序的適應性

  本中心各項質量活動均嚴格執行《質量手冊》、《程序文件》的有關規定,對全部19個要素進行了有效的控制和管理,檢驗工作能夠做到“科學、公正、準確、高效”。通過建立本中心質量體系,糾正了一些中心檢測工作中的不規范和不合理的過程及內容,同時也調整和完善了《質量手冊》、《程序文件》中的不符合實際情況的條款、文字,使本中心質量體系文件更加適應檢驗工作需要,使本中心的質量管理水平和控制能力有了較大的提高和改進,質量體系各要素得到更為有效的控制,體系運行正常、有效。

  2、管理和監督人員的報告

  為了提高公司檢測工作質量,保證檢測工作正常有序,高效規范化的運行,公司對各個檢驗工作環節實施有效的控制和監督。公司任命各室主任為本室質量監督員,質量監督員能夠按照程序,按照計劃,對所監督項目進行實際的監督檢查,分別對人員、環境、檢測方法、儀器設備、檢驗過程、收樣及樣品處理、原始記錄、報告質量、控制執行情況、服務質量;新開展檢驗項目、新上崗人員的檢測操作過程;對客戶反饋的問題處理過程的監督。在監督檢查過程中,監督員對發現問題及時提出,并進行有效糾正,對未構成不符合項的問題由責任人現場糾正,避免發生潛在的不符合。

  3、近期內部審核的結果

  本年度我公司分別于8月、11月組織開展了兩次內部審核。審核范圍覆蓋了所有部門和要素,并對今年頒布的.第四版《質量手冊》、《程序文件》是否有效貫徹實施及其適用性進行了檢查。針對兩次內部審核出現的不符合項,及時召開了會議,分析原因,明確了整改措施,組織相關部門按照整改方案認真負責的進行了整改。全部不符合項經整改、驗證效果有效。上述程序的運行體現了我中心質量活動不符合的糾正、預防、改進運行情況,同時充分驗證了管理體系、方針、目標的適應性、持續性及充分性。管理體系運行是有效性的。

  4、糾正和預防措施

  為確保管理體系的有效運行和檢測工作質量的不斷提高,公司制定了《糾正措施和預防措施控制程序》。年初修訂、規范了C層作業指導書、儀器規程、規章制度、方法等文件,D層各類表格等,將質量管理各個環節更加細化,將預防措施更加具體化。

  無論是在內部審核、外部評審還是在日常的監督工作中,針對不符合項質量部門均填寫《不符合項目及糾正措施跟蹤單》,各責任部門均能正確對待發現的問題,認真分析原因,按要求采取糾正和預防措施,認真負責的進行了整改。不符合項經整改、驗證效果有效。當發現不符合工作或潛在不符合時及時進行處理及改進,使管理體系運行不斷完善。

  5、由外部機構進行評審

  自治區質量技術監督審核評價中心評審組,對我中心進行了計量認證復查+擴項評審的現場考核。對照《評審準則》評審組認為我中心存在的不足有10項(基本符合項),即:補充完整CMA標識管理辦法;未提供實驗間和內部比對管理程序;外保溫系統抗沖擊原始記錄無檢驗過程描述;水泥流動度測定儀、砌墻磚振動臺安裝不符合要求;60噸萬能材料試驗機無安全防護網;安全網試驗區無警示標識;超聲波作業指導書未按現行標準進行更新;未提供GB/T9914.3-2013標準確認記錄;未提供分析天平期間核查記錄;網格布、防水卷材樣品庫不符合要求。針對評審組提出的不符合項,我公司及時完成整改,并在規定期限內將《整改報告》及時上報評審組復核。在計量認證證書有效期內取回新的證書,確保了我中心檢測活動的正常流程。

  在此次的整個評審過程中,我中心質量管理體系能夠滿足評審要求,針對評審組提出的問題,做到了及時糾正、預防、整改工作,充分驗證了管理體系、方針、目標的適應性、持續性與有效性。

  6、比對與驗證實驗情況一是內部進行比對。根據年初制定的《質量控制計劃》,完成了實驗室內部比對4次,二是外部比對試驗。今年年初,我公司擬開展新的檢測項目聚氯乙烯絕緣電纜,對此專門開展了試驗間的比對,檢測數據基本接近。通過分析,反映出我公司檢測人員的技術水平、設施和環境條件的控制均可滿足標準要求,能確保檢測工作正常、有效開展及檢測結果的準確有效。

  7、工作量和工作類型的變化

  和往年相比,混凝土的送樣量明顯減少;其他檢驗項目工作量與上年度相比基本相同。

  8、申訴、投訴及客戶反饋

  年度隨機抽查報告165份,對檢測報告的規范性、涵蓋的信息、原始記錄的溯源、蓋章簽發、合格率、存檔等各環節進行了抽查。檢測報告數據無誤、結論正確、檢測結果出錯率未超過1%。驗證了我公司出具的檢測報告滿足了公司質量目標。

  9、改進的建議

  (1)提高人員的業務能力,加強服務意識,更好的為客戶服務。

  (2)加大公司整體人員水平仍然是比較突出重要的工作。加大員工的培訓力度。進行《程序文件》、《質量手冊》宣貫,加強對檢測人員技術文件、基礎知識的學習。

  (3)加大考核力度。將年初崗前考核、年末考核與獎金掛鉤,結合中間核查,重點監督存在問題人員。

  (4)針對檢測工作量大,人員配置、分工應更加合理、明確。

  10、質量控制活動、資源及人員培訓情況

  在中心全體員工共同的努力下,全年工作基本滿足要求,并保持了良好的發展態勢。質量管理體系的運行基本上符合《質量手冊》《程序文件》和其他質量管理體系文件標準要求,體系文件符合檢測工作過程的控制需要,具有可操作性。檢測工作質量穩定,質量管理體系保持了平穩運行、持續改進的勢頭,基本上滿足了公司內環境變化的需求。

  為了最大限度的滿足檢驗工作需要和更好的為客戶服務的宗旨,公司本年度共安排檢驗人員參加試驗檢測員崗位取新證培訓、繼續教育培訓,其他人員參加質量監督員、內審員取證培訓等共二十余人次。

  通過一年來全體員工的共同努力,使本中心的檢測服務質量得到了很大的改善,但是由于本中心規模小,管理基礎薄弱,人力資源不足,內部管理還存在許多不足之處,因此,我中心應繼續堅持實施質量管理體系,按照標準要求做好檢測工作,促進各項管理進一步的健康發展。

  編制人:

  審批人:

  日期:

  管理評審報告 15

  根據質量手冊要求,本部門主要職責有:技術文件控制、工裝管理、產品實現的策劃、設計和開發、采購信息、生產和服務提供的控制、生產和服務提供過程的確認。

  一、一季度質量目標完成情況及目標結果分析:

  1、 質量目標完成情況:

  1)按公司要求制定了《項目章程》,部分項目已按計劃實施,但個別項目因具備條件不足等原因,實施日期進行了順延;

  2)圖紙、工藝、定額、工裝共完成1531份,一般失誤26次(其中: 差錯率小于3%;

  3)及時準確處理現場技術問題,并對生產過程中特殊工序進行技術指導;

  4)暫未實施降低產品成本技術革新。

  2、目標結果分析:

  該季度部門目標的考核結果說明GJB9001B-2009體系運行正常,主要存在以下問題:

  1)文件中圖紙、工藝、工裝設計質量有所提升,但定額上錯誤增多,主要因不夠細心造成,后期需提升設計人員的責任心,同時加大審核力度;

  2)部分項目拖期,需加快實施步伐,盡可能與計劃保持一致。

  二、體系文件執行情況:

  1. 技術文件控制:

  嚴格按《文件管理制度》有關要求實施文件管理與控制:

  1)編制了《技術文件編號辦法》,并對文件的編號實施嚴格控制;

  2)文件按制度要求進行相應級別的`簽字;

  3)文件修改:嚴格按程序要求審批、修改;

  4)文件實施定置管理,方便檢索;

  5)加強了現行文件和參考、作廢文件的.識別與管理。

  2. 工裝管理:

  1)指定專人對公司現有工裝進行了梳理,分類建立了工裝管理臺 帳,并按相關規范及時組織相關部進行了100%工裝驗證工作;

  2)制定了《工裝維修計劃》,按計劃要求組織維修人員及時進行工 裝的維修、保養,并做好相應記錄,并對發現的不合格項次采取相應措施加以糾正,保證了設備的可靠運行,滿足生產需求。

  3.設計和開發控制:

  按制度要求有效開展了各階段的設計活動與質量控制,后期按需完善三級控制文件。

  4.采購信息:

  按制度要求編制了采購規范、檢查與試驗要求以及驗收準則,后期按需完善三級控制文件。

  5.生產和服務提供的控制:

  按制度要求以圖紙、工藝與操作規程的形式向生產車間及相關部門提供了產品特性的信息和作業指導文件。另外,根據質量體系內審情況,為提高工藝的適用及可操作性,目前正在對各類作業指導書進行整改,

  預計年底完成。

  6.生產和服務提供的確認:

  按制度要求技術部對焊接與表面涂裝兩個特殊過程制定了相應管理規程和工藝評定準則并已組織完成。

  三.質量體系改進實施計劃:

  1.加強預防與糾正工作:對于生產中發現的問題,技術部應立即組 織相關人員召開臨時會議,分析原因,制定出糾正預防措施立即整改,同時,應加強錯誤統計工作,定期由技術主管針對各類錯誤組織員工進行培訓,深入了解錯誤產生的根源;

  2.加強與生產車間的聯系、溝通與技術指導。只有這樣,才能及時掌握實際制造情況,逐步將圖紙與工藝完善,并將影響質量的疵點控制在萌芽中;

  3.加強培訓,消除隱患。由于技術部新員工較多,對相關標準與程序文件尚不熟悉,只有通過加強新員工相關知識的培訓,才能消除設計隱患;

  4.加強優化設計,降本增效。通過對產品設計過程中各關鍵點的研究,以優化設計、簡化流程等一系列措施來降低設計成本,提高設計質量。

  編制人:

  審批人:

  日期:

  管理評審報告 16

  根據區質管辦質量管理要求,為進一步提高質量管理水平,結合中心內審情況和外審取得的經驗,按照中心制定的年度質量管理工作安排,12月30日中心主持召開管理評審會議,評審一年來(12月1日至11月30日)質量管理體系的運行情況、存在問題以及下一年度工作計劃,現將工作情況報告如下:

  一、運行情況

  中心質量管理體系總體運行良好。通過內審和外審等一系列活動,中心管理者具備良好的質量管理意識,能夠帶領本單位工作人員按照體系要求和有關崗位職責完成各項工作,并采取一定的糾正和預防措施推動持續改進。各部門工作符合質量體系運行要求,業務工作與質管工作能夠有效結合,實現了事前、事中、事后的全過程監控,服務質量達到質量目標的要求,服務意識進一步增強。

  二、主要成效

  (一)不斷完善工作規范,工作規范適宜性進一步提高。根據中心業務工作流程優化方案及工作要求,我中心對業務工作進行了一定調整,為進一步提高體系文件適宜性,中心修改了《來文辦理工作規范》、《業務資料管理工作規范》、《業務工作規范》和《業務工作規范》,業務工作與質管工作更加有效結合,質量管理工作更加符合系統化、科學化、規范化的要求。

  (二)通過嚴格執行控制程序,圓滿完成各項工作。中心嚴格按照程序文件執行,認真貫徹任務分配權、審核權、復核權相互制約相互協調的原則,各部門積極落實質量管理相關要求,在實際工作中進一步提高工作規范化、法制化水平,項目合格率達到質量目標要求,工作圓滿完成。

  三、內審作用

  根據區質管辦內審計劃要求,我中心于6月17日組織內部審核小組對各部門進行了內部交叉審核。本次內審主要采取面談和現場觀察、抽查相結合的方式,通過內部審核小組與各部門人員談話了解其對本單位質量管理體系的認識和理解,并對在實際工作中質量體系文件及質量體系運行過程中產生的質量記錄等進行抽樣檢查。通過內審,查找出了中心工作中存在的問題,達到了預期目標,有利于進一步完善質量管理過程,增強全體干部職工質量管理意識、服務意識和依法評審意識,確保中心各項工作順利進行。

  四、存在問題和整改措施

  通過對一年來質量管理工作的評審,特別是通過內審和外審,我們發現質量管理工作尚存在一定問題,主要體現在:

  (一)歸檔資料《卷內目錄》歸檔處無人簽收。

  (二)業務部門的'表格格式不統一。

  (三)中介機構簽名后未注明日期。

  (四)存在項目超時未進行說明的現象。

  (五)外單位借閱歸檔資料流程不明確。

  (六)在核對我中心評審業務工作規范與實際操作是否吻合的過程中,外審專家提出了1個觀察項,相關工作規范應按照上級文件要求及時修訂。

  根據區質管辦《關于質量管理體系跟蹤評審發現問題整改的通知》等文件的要求,中心全面梳理、修訂各崗位、各部門的職能職責和工作流程,對相關文件和程序進行進一步規范,主要整改措施有:

  (一)相關崗位人員應在接收時進行簽收。

  (二)表格格式需統一。

  (三)應向中介機構明確簽名需注明日期。

  (四)對不屬于我中心責任的超時項目,需對復核過程進行記錄、說明。

  (五)根據相關規定,修改完善《業務資料管理工作規范》,明確外單位借閱歸檔資料流程。

  (六)我中心在實際操作中,已嚴格按照相關文件執行,要求每個項目都需填寫過程記錄表,針對審核發現問題,我中心立即著手進行整改,按照審核老師的意見對業務工作規范進行修改。

  五、下一年計劃

  (一)根據業務工作實際情況,對工作規范進行修訂。根據市相關文件要求,我中心計劃在主管局領導下對業務工作進行調整,并及時修訂相關工作規范,使工作規范與流程修改同步進行。

  (二)做好內審工作,進一步提高中心質量管理水平。中心將把內審工作列為質量管理工作的重點,按照區質管辦的相關部署,積極做好內審準備工作,進一步排查質量管理工作中存在的問題,提高中心質量管理水平。

  編制人:

  審批人:

  日期:

  管理評審報告 17

  自公司實施管理體系以來,我部門通過不斷對體系文件及標準的學習并與實際工作相結合,整體水平有所提高,現將公司在管理體系運行方面的情況作如下匯報:

  一、公司的質量/環境/職業健康安全方針、目標、組織機構、質量/環境/職業健康安全管理體系文件及各項資源的適用性、充分性和有效性:

  公司制定的質量環境職業健康安全方針能充分體現了我公司的`特點,目標指標分解到各部門,我部門目標指標是適宜的;在組織機構方面,我部門現在崗位能滿足需要,從體系運行來看,管理體系文件是適用的;公司各項資源能滿足運行要求,綜上所述,公司的質量/環境/職業健康安全方針、目標、組織機構、質量/環境/職業健康安全管理體系文件及各項資源的`適用性、充分性和有效性。

  二、對質量/環境/職業健康安全目標和指標的實現情況:管理體系運行以來,按照公司體系文件的要求,我部門嚴格按照體系要求運行,對供應商進行評價,建立合格供方臺帳,確保原材料合格率,按規定給車間人員購買勞保用品,保證員工的安全。對廢舊包裝物各種包裝桶回收利用率進行統計,達到80%以上,固體廢物100%歸類管理。

  三、根據內審情況,對質量/環境/職業健康安全體系運行效果及內審的審核結果進行評審,均符合內審要求。

  四、對本部門職責履行情況:

  按照公司體系文件的要求,1月份會同各部門對環境因素和辦公區域危險源進行了識別,辨識出了進入我公司供方活動發生的危險源,并制訂控制措施,與相關方溝通協商,宣傳我公司方針目標指標,及適用的法律法規,認真做好我部門的各種記錄。

  五、就質量環境職業健康安全方面法律法規的遵循情況:

  在遵循法律法規方面,認真查閱了發布的新版《相關法律法規一覽表》,對相關法律法規條款進行了學習,做到了認真遵守國家有關的法律法規。

  六、通過此次對體系運行的整理,我們認為,公司管理體系是適用的、充分的,運行是有效的。

  編制人:

  審批人:

  日期:

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